en el segundo trimestre hice una adquisición de bienes a un proveedor alemán. La factura que me llegó fue con IVA alemán (19%).
Después de informarme procedí a rellentar el modelo 303 del 2T indicando tanto en IVA devengado como deducible el importe de la factura, quedando un total neutro.
Ahora en el modelo 390 quería hacer lo mismo pero en este caso los tipos de IVA viene preestablecidos y no es posible indicar un IVA del 19%. Cómo debería rellenar este modelo en este caso?
Hice mal el modelo 303 del 2T? En su día me informé y llegue a la conclusión de que esa era la forma correcta.
Gracias
