tengo una empresa para liquidarla donde tan solo tengo:
capital social
reservas por ajsutes del pgc
resultados de ejercicios anteriores
activos por impuestos diferidos
bancos
En definitiva dinero.
Que hago con el resto de cuentas???
Contabilidad España: liquidación sl asientos finales
Moderador: Contabilidad
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Re: liquidación sl asientos finales
pepe969 escribió:tengo una empresa para liquidarla donde tan solo tengo:
capital social
reservas por ajsutes del pgc
resultados de ejercicios anteriores
activos por impuestos diferidos
bancos
En definitiva dinero.
Que hago con el resto de cuentas???
¿Y cuales son el resto de cuentas?.
Para proceder a una liquidación de empresa, debe desaparecr cualquier tipo de deuda en el pasivo, si las hubiera. Se liquidan o se pagan, o desaparecen mediante compensaciones, o como sea. Pero antes, ver de que tipo de deudas se trata. Unas se podrian hacer así, pero otras no.
En el el activo, si existen partidas o impuesto diferidos (474), me figuro que corresponderá a diferencias temporarias deducibles, que ya no se llevarán a cabo. Habria que regularizarlas contra la cuenta 113.
Si existiese otro tipo de activo no dinerario, proceder a su venta o compensación, si procediese.
Al final, debe quedar en el activo solo los activos dinerarios (Bancos y Caja), y en el pasivo, los Fondos Propios.
Con ello, y con el Balance, junto con una propuesta de liquidación en su caso (si se estimase oportuno), al Notario. Y punto final.
No estoy de acuerdo con lo que dices, pero lucharé para que lo puedas decir(Voltaire)
Aprender sin pensar es tiempo perdido. Pensar sin aprender es peligroso (Confucio)
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RUNOLOPEZ - Posts: 11226
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Re: liquidación sl asientos finales
eso es lo unico que existe está todo vendido, todo pagado y todo cobrado.
entonces todo lo que no sea capital ni bancos se compensa entre si en la 113?
entonces todo lo que no sea capital ni bancos se compensa entre si en la 113?
- pepe969
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- Registrado: 05/03/2009 12:14
Re: liquidación sl asientos finales
pepe969 escribió:eso es lo unico que existe está todo vendido, todo pagado y todo cobrado.
entonces todo lo que no sea capital ni bancos se compensa entre si en la 113?
Pues si, no hay otra forma de compensarlo o regularizarlo. Solo debe quedar en el activo, los efectivos (Caja y bancos), y en el pasivo, los Fondos Propios. Por lo tanto, la cuenta 113 es la via a utilizar. No existe otra.
Y para rizar el rizo y simplificar los Fondos Propios, ejecutar las posibles reservas voluntarias y la cuenta 113, contra los resultados finales. Cuenta 120/121.
No estoy de acuerdo con lo que dices, pero lucharé para que lo puedas decir(Voltaire)
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RUNOLOPEZ - Posts: 11226
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Re: liquidación sl asientos finales
gracias runo.
eso lo hago este año por ejemplo o espero al 2012 que es cuando se va a hacer la escritura?
eso lo hago este año por ejemplo o espero al 2012 que es cuando se va a hacer la escritura?
- pepe969
- Posts: 659
- Registrado: 05/03/2009 12:14
Re: liquidación sl asientos finales
pepe969 escribió:gracias runo.
eso lo hago este año por ejemplo o espero al 2012 que es cuando se va a hacer la escritura?
Yo haria en este año todas las regularizaciones, y dejaria cerrado el ejercicio, limpio de polvo y paja. La Escritura lo antes posible, para su presentación en el Registro y baja de la empresa ante Hacienda. Al fin y al cabo hay que hacerlo, pues cuanto antes mejor.
No estoy de acuerdo con lo que dices, pero lucharé para que lo puedas decir(Voltaire)
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RUNOLOPEZ - Posts: 11226
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Re: liquidación sl asientos finales
pepe969 escribió:tengo una empresa para liquidarla donde tan solo tengo:
capital social
reservas por ajsutes del pgc
resultados de ejercicios anteriores
activos por impuestos diferidos
bancos
En definitiva dinero.
Que hago con el resto de cuentas???
Hola
Unas preguntas iniciales. ¿ los resultados de ejercicios anteriores, son perdidas?
¿ los activos por impuestos diferidos, son creditos a compensar con la Hacienda Publica?
- oscarmc64
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Re: liquidación sl asientos finales
pepe969 escribió:SI
Entonces, por lo que entiendo, aunque no vea tus numeros, si traspasas esas cuentas a la 113 ( y no digo que se haga así) no te quedaría esta cuenta en negativo.
Vamos que te quedaria un balance algo así
Bancos 500
Capital Social 3000
Reservas voluntarias -2.500
- oscarmc64
- Posts: 2508
- Registrado: 20/11/2010 22:37
Re: liquidación sl asientos finales
NO TENGO LA CONTABILIDAD DELANTE PERO CREO QUE ASI QUEDA
- pepe969
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- Registrado: 05/03/2009 12:14
Re: liquidación sl asientos finales
pepe969 escribió:NO TENGO LA CONTABILIDAD DELANTE PERO CREO QUE ASI QUEDA
Pues, estimado pepe, algo falla, al menos donde yo me muevo, si en Burgos, le llevas a un notario un balance de liquidacion/disolucion con la cuenta de Reservas voluntarias en negativo, no te lo admite. Si quieres , yo que tú haría la consulta al notario antes de hacer los asientos que te han comentado.
- oscarmc64
- Posts: 2508
- Registrado: 20/11/2010 22:37
Re: liquidación sl asientos finales
Las reservas voluntarias no podrian ser negativas. De lo contrario no serian reservas. Lo lógico es que el Patrimonio Neto, una vez regularizada la cuenta 113, quedase:
ACTIVO:
+ Tesoreria
PASIVO:
+ Capital social
- Resultados negativos ( o + Reservas/Remanente )
En cualquier caso, expón primero como tienes el balance al COMPLETO, como ya se indicó, antes de comentar las regularizaciones ya apuntadas, y ya se confirmaria o se rectificaria en todo caso.
Pero primero, informa sobre tu balance actual.
ACTIVO:
+ Tesoreria
PASIVO:
+ Capital social
- Resultados negativos ( o + Reservas/Remanente )
En cualquier caso, expón primero como tienes el balance al COMPLETO, como ya se indicó, antes de comentar las regularizaciones ya apuntadas, y ya se confirmaria o se rectificaria en todo caso.
Pero primero, informa sobre tu balance actual.
No estoy de acuerdo con lo que dices, pero lucharé para que lo puedas decir(Voltaire)
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RUNOLOPEZ - Posts: 11226
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Re: liquidación sl asientos finales
RUNOLOPEZ escribió:Las reservas voluntarias no podrian ser negativas. De lo contrario no serian reservas.
Segun mi opinion, esto no es siempre así.
- oscarmc64
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- Registrado: 20/11/2010 22:37
Re: liquidación sl asientos finales
oscarmc64 escribió:RUNOLOPEZ escribió:Las reservas voluntarias no podrian ser negativas. De lo contrario no serian reservas.
Segun mi opinion, esto no es siempre así.
Salvo que estemos llamando a la cuenta 113. Reservas voluntarias (UNICAMENTE), como motivo de los ajustes. De lo contrario, conforme a la definición del NPGC: "Son las constituidas libremente por la empresa", su signo deberia ser positivo.
En cualquier caso, primero que informe al completo, como ya se ha solicitado. Por si acaso. Después ya hablariamos "sin pillarnos los deos".
Última edición por RUNOLOPEZ el 19/12/2011 19:06, editado 1 vez en total
No estoy de acuerdo con lo que dices, pero lucharé para que lo puedas decir(Voltaire)
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RUNOLOPEZ - Posts: 11226
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Re: liquidación sl asientos finales
[/quote]RUNOLOPEZ escribió:
Salvo que estemos llamando a la cuenta 113. Reservas voluntarias (UNICAMENTE), como motivo de los ajustes..
En cualquier caso, primero que informe al completo, como ya se ha solicitado. Por si acaso. Después ya hablariamos "sin pillarnos los deos".
- oscarmc64
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