Buenas tardes,
algun alma caritativo me podria solucionar una duda existencial sobre el asiento de contabilizar un seguro social cuando hay bonificacion por baja de un trabajador. Tengo dos casos uno en el que se paga menos y otro donde se devuelve.
CASO 1
Importe TC a ingresar: 110,55
Seguridad social a cargo del trabajador: 81,54
CASO 2
Importe TC a devolver: -80,42
Seguridad social a cargo del trabajador:81,54
Normalmente el importe del TC es 611,60 y hago el siguiente asiento:
530,06 642 a 476 (importe que sale de 611,60 - 81,54)
Y luego en el pago:
611,60 476 a 570
Me podríais decir que asientos debo hacer ahora en los dos casos que planteo?
Muchisimas gracias por anticipado
Contabilidad España: contabilizar seguro social con baja
Moderador: Contabilidad
8 mensajes
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Re: contabilizar seguro social con baja
Por favor, una ayudita que tengo que cerrar el año y estoy desesperada....
Muchas gracias!!!!
Muchas gracias!!!!
- Mary0000
- Posts: 4
- Registrado: 06/07/2010 19:14
Re: contabilizar seguro social con baja
HOLA, ME SABE MAL QUE NADIE TE CONTESTE Y SIENTO DECIRTE QUE NO SOY LA PERSONA INDICADA PARA AYUDARTE, PERO TE DIRE....., EN MI HUMILDE OPINION...QUE HAY ALGO QUE NO ACABA DE CUADRAR ....
EXPLICATÉ UN POCO MEJOR Y SEGURAMENTE ALGUIEN TE AYUDARÁ .....
DE TODAS FORMAS TE DIRE QUE TAL Y COMO YO LO VEO ES SOLO SUSTITUIR EL NUEVO VALOR POR EL ASIENTO QUE TU HACES NORMALMENTE...
SI AHORA EL IMPORTE DEL TC ES 110,55 HACES..
29,01 642 A 476 (IMPORTE QUE SALE DE 110,55 - 81,54)
Y LUEGO PAGO 29,01 476 A 570
EXACTAMENTE LO QUE HACES NORMALMENTE....
Y EL OTRO CASO NO ENTIENDO COMO ES POSIBLE QUE SALGA UN TC EN NEGATIVO......
¿DICES QUE TIENES QUE CERRAR EL AÑO? ¿NO HACES ESE ASIENTO CADA MES?
¿SOLO HAY UN TRABAJADOR EN LA EMPRESA?
UN SALUDO
EXPLICATÉ UN POCO MEJOR Y SEGURAMENTE ALGUIEN TE AYUDARÁ .....
DE TODAS FORMAS TE DIRE QUE TAL Y COMO YO LO VEO ES SOLO SUSTITUIR EL NUEVO VALOR POR EL ASIENTO QUE TU HACES NORMALMENTE...
SI AHORA EL IMPORTE DEL TC ES 110,55 HACES..
29,01 642 A 476 (IMPORTE QUE SALE DE 110,55 - 81,54)
Y LUEGO PAGO 29,01 476 A 570
EXACTAMENTE LO QUE HACES NORMALMENTE....
Y EL OTRO CASO NO ENTIENDO COMO ES POSIBLE QUE SALGA UN TC EN NEGATIVO......
¿DICES QUE TIENES QUE CERRAR EL AÑO? ¿NO HACES ESE ASIENTO CADA MES?
¿SOLO HAY UN TRABAJADOR EN LA EMPRESA?
UN SALUDO
- AVEL
- Posts: 104
- Registrado: 01/07/2010 15:52
Re: contabilizar seguro social con baja
Muchas gracias Avel por tu respuesta, aunque me parece que estas como yo...
No puedo hacer el asicneot que dices si lo que tengo que pagar es 110,55 y no 29,01.
Son situaciones que se producen por bajas del trabajador en dos meses y tienen una bonificaciones de la seguridad social, por tanto son casos peculiares que no pasan todos los meses.
De todas formas muchisimas gracias!!Nadie me contesta...
No puedo hacer el asicneot que dices si lo que tengo que pagar es 110,55 y no 29,01.
Son situaciones que se producen por bajas del trabajador en dos meses y tienen una bonificaciones de la seguridad social, por tanto son casos peculiares que no pasan todos los meses.
De todas formas muchisimas gracias!!Nadie me contesta...
- Mary0000
- Posts: 4
- Registrado: 06/07/2010 19:14
Re: contabilizar seguro social con baja
A ver si este extracto de mi Blog, os puede valer:
http://datakon.esforos.com/nominas-y-ss ... -tc-1-t319
CONTABILIZACION NOMINAS CON BAJA(ILT)
1º.- NOMINA:
DEBE:
640.- Salario
471.- ILT (Importe indemnización)
HABER:
4751.-Retención IRPF
476.- Deducción SS
465.- Liquido nomina
2º.-PAGO NOMINA:Asiento: 465/57*Tesoreria
3º.-CONTABILIZACION CUOTA PATRONAL: (A partir TC.1)
DEBE:
642.- SS. cargo empresa (Importe bruto, antes deduccion ILT - cuota obrera s/nóminas 476)
HABER:
476.-SS Acreedora (Que junto con las cuotas obreas, s/nóminas, formará el importe total acreedor).
4º.- PAGO TC.1:
DEBE:
476.- SS, Acreedora
471.- Importe ILT (incluido en TC.1)
HABER:
572.- Pago SS. (Liquido TC.1)
La baja por ILT, tanto en nómina, como en el TC.1, la hemos registrado en la cuenta 471. Indemnizaciones. Por lo tanto debe quedar saldada.
La cuenta 476, registrará en un principio las cuotas obreras. Después hay que añadir la cuota patronal.
La cuota patronal (642), contablemente, es la que debe ser, con su porcentaje correspondiente, por correspondencia con las cuotas obreras, ya registradas anteriormente a través de las nóminas. Bién obtenida a través del resumen mensual de Nóminas, bién a través del TC.1. En éste último caso, tomando el total antes de las posibles deducciones (ILT, bonificaciones cursos, etc). Por lo tanto su contrapartida, también será la misma. (642/476).
La cuenta 642, cuando se paga el TC.1, no soporta ningún tipo de deducción, como muchos realizan. No se trata realmente de una bonificación de la cuota social de la empresa. Esta sigue siendo la que debe ser. Simplemente, se trata de una deducción en el pago total. Es decir, una regularización o compensación de deuda/crédito con la Seg.Social.
Por lo tanto, si el TC.1, contempla deducciones, estas no deben influir sobre la cuenta 642. Las posibles deducciones (Cursos formación, bajas ILT, etc.), irán sobre las cuentas origen que en su momento se hubieren devengado), según consten en el TC.1, en el momento del pago.
Saludos.
http://datakon.esforos.com/nominas-y-ss ... -tc-1-t319
CONTABILIZACION NOMINAS CON BAJA(ILT)
1º.- NOMINA:
DEBE:
640.- Salario
471.- ILT (Importe indemnización)
HABER:
4751.-Retención IRPF
476.- Deducción SS
465.- Liquido nomina
2º.-PAGO NOMINA:Asiento: 465/57*Tesoreria
3º.-CONTABILIZACION CUOTA PATRONAL: (A partir TC.1)
DEBE:
642.- SS. cargo empresa (Importe bruto, antes deduccion ILT - cuota obrera s/nóminas 476)
HABER:
476.-SS Acreedora (Que junto con las cuotas obreas, s/nóminas, formará el importe total acreedor).
4º.- PAGO TC.1:
DEBE:
476.- SS, Acreedora
471.- Importe ILT (incluido en TC.1)
HABER:
572.- Pago SS. (Liquido TC.1)
La baja por ILT, tanto en nómina, como en el TC.1, la hemos registrado en la cuenta 471. Indemnizaciones. Por lo tanto debe quedar saldada.
La cuenta 476, registrará en un principio las cuotas obreras. Después hay que añadir la cuota patronal.
La cuota patronal (642), contablemente, es la que debe ser, con su porcentaje correspondiente, por correspondencia con las cuotas obreras, ya registradas anteriormente a través de las nóminas. Bién obtenida a través del resumen mensual de Nóminas, bién a través del TC.1. En éste último caso, tomando el total antes de las posibles deducciones (ILT, bonificaciones cursos, etc). Por lo tanto su contrapartida, también será la misma. (642/476).
La cuenta 642, cuando se paga el TC.1, no soporta ningún tipo de deducción, como muchos realizan. No se trata realmente de una bonificación de la cuota social de la empresa. Esta sigue siendo la que debe ser. Simplemente, se trata de una deducción en el pago total. Es decir, una regularización o compensación de deuda/crédito con la Seg.Social.
Por lo tanto, si el TC.1, contempla deducciones, estas no deben influir sobre la cuenta 642. Las posibles deducciones (Cursos formación, bajas ILT, etc.), irán sobre las cuentas origen que en su momento se hubieren devengado), según consten en el TC.1, en el momento del pago.
Saludos.
No estoy de acuerdo con lo que dices, pero lucharé para que lo puedas decir(Voltaire)
Aprender sin pensar es tiempo perdido. Pensar sin aprender es peligroso (Confucio)
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RUNOLOPEZ - Posts: 11226
- Registrado: 18/02/2008 03:36
Re: contabilizar seguro social con baja
AVEL escribió: Y LUEGO PAGO 29,01 476 A 570
Hola,veo que ya te han ayudado, me alegro. Y siento mucho el error, quise decir 110,55 y no 29,01.
Un saludo
- AVEL
- Posts: 104
- Registrado: 01/07/2010 15:52
Re: contabilizar seguro social con baja
Una preguntilla, que no lo veo muy claro:
Si la cuenta 471 va las dos veces en el DEBE, ¿como es que se salda? ¿Va en negativo en alguna de ellas?
Si la cuenta 471 va las dos veces en el DEBE, ¿como es que se salda? ¿Va en negativo en alguna de ellas?
- bukmop
- Posts: 424
- Registrado: 09/03/2009 00:54
Re: contabilizar seguro social con baja
Cuando la indemnización (471) se incluye en nómina debe ir en el debe, como mayor salario. Cuando se deduce del pago (TC.1), la cuenta 471 debe figurar en el haber, como menor pago.
Saludos.
Saludos.
- conta2000
- Posts: 696
- Registrado: 11/09/2009 00:15
8 mensajes
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