ASIENTO DE CIERRE

Cuestiones relacionadas con la contabilidad financiera de la empresa.

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ASIENTO DE CIERRE

Notapor Pedro78 » 26/09/2010 17:43

PARA HACER EL ASIENTO DE CIERRE ¿DEBEN MANEJARSE DEL ASIENTO DE GESTIÓN LAS BASES IMPONIBLES? POR EJEMPLO. SI DEBO PONER LOS PROVEEDORES EN EL ASIENTO DE CIERRE EN EL DEBE (EXTRAYENDO LOS VALORES DEL ASIENTO DE GESTIÓN)LIBRO DIARIO DE UN EJERCICIO. EXTRAÍDO LA BASE IMPOSIBLE O DEL HABER DONDE PONE PROVEEDOR LA CANTIDAD QUE LLEVA EL IVA APLICADO. EN ESA PARTIDA.
ES UNA DUDA QUE HAGO PORQUE EN EL LIBRO QUE TG HAY UN PEQUEÑO EJEMPLO Y ESTA CON IVA
GRACIAS DE ANTEMANO
Pedro78
 
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Re: ASIENTO DE CIERRE

Notapor mcarmen.pc » 28/09/2010 10:02

Hola,
En el asiento de cierre, se deben poner los saldos que tenga cada cuenta sólo que en el lado contrario. Si hay un proveedor que tiene un saldo acreedor de 1000, al realizar el cierre se pasará con saldo deudor por esos mismos 1000. El cierre es para que todos los saldos queden a cero, de todas maneras los programas lo suelen hacer automáticamente, y al hacer el asiento de apertura del nuevo ejercicio, volverán a aparecer esos mismos 1000 del proveedor con saldo acreedor.
No sé si me he explicado correctamente, pero resumiendo no te compliques con el IVA, el asiento de cierre debe aparecer el último saldo que tengas de cada cuenta.
Un saludo.
mcarmen.pc
 
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